|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1741-1124-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-10-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1741-432-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
PEDIDO Nº 87, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO PARA REPARACION SISTEMA DE RIEGO AREAS VERDES DE LA COMUNA.- C / C Nº 737.- ANT. ORIG. EN O/C Nº 1123.- |
|
Proveniente de Licitación
|
1741-432-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
|
|
R.U.T. |
69.070.800-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Gran Avenida J. M. Carrera 3418 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
|
|
R.U.T. |
69.070.800-0 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida N°3418 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
15504 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida N°3418 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COMERCIAL PUCON SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
96.849.250-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40141702
| Grifos Marca Nibsa. | 2 | Unidad | Grifos Marca Nibsa. | LLAVES TIPO EMOS DE 2" C/VASTAGO |
$ 40.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.600
|
$ 81.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 81.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.504
|
|
$ 97.104
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.