Orden de Compra. Nº1741-12075-SE08 "ARCHIVADORES Y OTROS.-- 1741-11565-L108"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-12075-SE08
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ARCHIVADORES Y OTROS.-- 1741-11565-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1741-11565-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 36841
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas Limitada
Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111807
Reglas50Unidad Reglas de 40 cms., plásticas, Proarte. $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.350 $ 6.350
27111807
Reglas50Unidad Reglas de 30 cms. plásticas, hand. $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
44121621
tablero de mesa y sus accesorios100Unidad Block, 1/2 oficio, chico $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.700 $ 15.700
44121804
Borradores200Unidad Gomas de borrar, Pelikan Miga CS-30 $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
44122001
Archivadores de fichas200Unidad Archivadores de palanca, tamaño oficio, lomo ancho, burdeo, Marca Isofit. $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.200 $ 101.200
44121802
Líquido corrector200Frasco Corrector líquido, botella, Bic, al agua. $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección100Frasco Diluyente corrector cte. Sakura. $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
Total Neto $ 193.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.841
TOTAL OC $ 230.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.