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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1741-12152-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-12-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PETROLEO.--1741-11661-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1741-11661-L108 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gran Avenida J. M. Carrera 3418 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida N°3418 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
774440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida N°3418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despachar a: | Calle Alcalde Pedro Alarcón Nº 831, San Miguel, Stgo. |
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Proveedor |
TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA |
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Razón Social |
TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
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R.U.T. |
78.463.250-4 |
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Sucursal |
TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 10000 | Litro | | PETROLEO DIESEL A DORADO |
$ 408,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.080.000
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$ 4.076.000
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Total Neto
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$ 4.076.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 774.440
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$ 4.850.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.