Orden de Compra. Nº1741-1244-CM18 "RESMAS PAPEL - 2° JUZGADO POLICIA LOCAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-1244-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra RESMAS PAPEL - 2° JUZGADO POLICIA LOCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida N° 3418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1650 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 25995
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.-
Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A
R.U.T. 93.558.000-5
Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso6 (1153285 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GRS ALCALINO 98% DE BLANCURA CAJA 10 RESMAS 1175908(1153285) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GRS ALCALINO 98% DE BLANCURA CAJA 10 RESMAS; Código: 23421633PNCJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.480 $ 138.480
Total Neto $ 138.480
Descuento $ 1.662
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.995
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 162.813


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.