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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1741-1328-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CALZADO DE SEGURIDAD DESDE 1741-462-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1741-462-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gran Avenida J. M. Carrera 3418 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida N°3418 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
43700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida N°3418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL RAMSES SA |
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Razón Social |
COMERCIAL RAMSES SA
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R.U.T. |
96.526.580-5 |
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Sucursal |
COMERCIAL RAMSES SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 10 | Par | CALZADO DE SEGURIDAD (PLANTA EN GOOD YEAR O CAUCHO ACRILICO NITRILO, PUNTA DE ACERO TEMPLADO, FORRO INTERIOR EN RENO O SPLIT, CUERO, PLANTILLA INTERCAMBIABLE COLOR CAFE, SELLO AZUL. | DESPACHAR A: Depto.de Bienes Corporales en Gran Av. Nº 3418, San Miguel, Stgo.
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$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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Total Neto
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$ 230.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.700
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$ 273.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.