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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1741-19-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
11-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPOST DESDE 1741-797-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
por motivo de mis vacaciones me fue imposible cumplr con la orden de compra. Espero poder atenderlos en otra oportunidad |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1741-797-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gran Avenida J. M. Carrera 3418 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida N°3418 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida N°3418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Fernandez |
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Razón Social |
CARLOS JOSE FERNANDEZ CERONI
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R.U.T. |
3.646.996-k |
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Sucursal |
Carlos Fernandez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10171504
| Compost | 20 | Metro Cúbico | COMPOST | DESPACHAR A : Calle Berlín Nº 878, San Miguel, Stgo.
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CONTACTO: Sr. Miguel Donoso P.., fono: 5545975 - pgesanmiguel@gmail.com
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$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.