Orden de Compra. Nº1741-1944-SE11 "ESCOBILLONES Y OTROS DESDE 1741-620-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-1944-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ESCOBILLONES Y OTROS DESDE 1741-620-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1741-620-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 10660,33
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Insumos Bailey ltda
Razón Social INSUMOS BAILEY LIMITADA
R.U.T. 77.311.000-k
Sucursal Insumos Bailey ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas5UnidadINSECTICIDA AEROSOL TIPO CASA Y JARDIN  $ 1.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.495 $ 8.495
13111042
Alcohol de polivinilo4UnidadALCOHOL GEL 200ml SIN ENGUAJE  $ 1.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.636 $ 5.636
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGENICO 8 ROLLOS 50mt TIPO CONFORT   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA PAPEL 1 ROLLO 12mt TIPO NOVA CLASICA  $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.130 $ 2.130
27112004
Palas3UnidadPALA ASEO CORRIENTE  $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.146 $ 1.146
42171917
Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios1UnidadBOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS  $ 3.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.105 $ 3.105
47131604
Escobas3UnidadESCOBILLON PLASTICO TIPO ROMMEL TRADICIONAL  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
47131603
Esponjas3UnidadESPONJAS ABRASIVA ANATOMICA TIPO VIRUTEX 3X2  $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035 $ 1.035
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO CORRIENTE 1 LT TIPO IMPEKE TRADICIONAL  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORO GEL 900MLDESPACHAR A: Bodega del Depto. de Bienes Corporales en Gran Av. Nº 3418, San Miguel, Stgo. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLUSTRA MUEBLES ORIGINAL   $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.490 $ 4.490
Total Neto $ 56.107
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.660
TOTAL OC $ 66.767


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.