Orden de Compra. Nº1741-223-AG26 "POLIETILENO EN ROLLO - DEPTO. OPERACIONES N° 3...compra ágil: 1741-316-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-223-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra POLIETILENO EN ROLLO - DEPTO. OPERACIONES N° 3...compra ágil: 1741-316-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sí bien es cierto presentaron oferta y se dio V°B° no se tuvo en consideración que ofertaba metro lineal originándose un error de adjudicación por esta razón. Por lo que se solicitara la cancelación de la orden de compra. Además, mencionar que se pesó un rollo de los 80 despachados y según valor obtenido, multiplicado por la cantidad despachada obedece a 1.512 kilogramos. Correspondiente a la mitad de lo que se solicita en licitación
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 584 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 940500
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPROCK LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA COPROCK LIMITADA
R.U.T. 77.899.722-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPROCK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno3000kilogramoPOLIETILENO EN ROLLO COLOR NEGRO NO RECICLADO, MANGA DE 2 METROS EXPANDIBLE A 4 METROS, ESPESOR 100 - 200 MICRAS ***(OFERENTES DEBEN ENVIAR COTIZACIÓN CON IMÁGENES REALES DE LO OFRECIDO, EXCLUYENTE PARA SER EVALUADO, COTIZAR 100% DEL PRODUCTO SOLICITADO, NO SE ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALIZADAS, PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HÁBILES Y MULTA DE 1 UTM POR DÍA DE ATRASO)  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950.000 $ 4.950.000
Total Neto $ 4.950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 940.500
TOTAL OC $ 5.890.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.