Orden de Compra. Nº1741-258-AG26 "TERMOS Y GALVANOS - SEG. PUBLICA N° 63...compra ágil: 1741-390-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-258-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra TERMOS Y GALVANOS - SEG. PUBLICA N° 63...compra ágil: 1741-390-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 726 del sistema EXTERNO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 74100
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACCION GRAFICA PUBLICITARIA
Razón Social ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA
R.U.T. 76.231.844-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACCION GRAFICA PUBLICITARIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos10UnidadTERMOS DE ACERO INOXIDABLE DE 400 ML CON GRABADO DE 4 LOGOS EN COLOR BLANCO ***(El oferente deberá considerar tiempos de respuestas en el que la gestora cultural del programa deberá dar la aprobación de maqueta de galvanos, termos y cualquier otro elemento que se diseñe para el evento. El proveedor adjudicado deberá realizar la entrega material de la totalidad de los productos requeridos a más tardar el día jueves 25 de junio de 2026, antes de las 14:00 horas)  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
49101704
Galvanos10UnidadGALVANOS DE MADERA SIMPLE (18,5 X 14,4 X 3,9 CM), GRABADO CON 4 LOGOS INSTITUCIONALES EN COLOR NEGRO E INCLUIR FRASE  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 390.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.100
TOTAL OC $ 464.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.