Orden de Compra. Nº1741-331-SE11 "MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-331-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-07-2012
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 15580
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Integrales Makromotor Ltda
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES MAKROMOTOR LIMITADA
R.U.T. 77.614.920-9
Sucursal Servicios Integrales Makromotor Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Reparación de Transmisión1Unidad no definidareparacion de vehiculo placa patente WK-7112 asignado a la direccion de ASEO Y ORNATO, D.Ex. 1562/28.08.08, Factura N°1830/23.02.11 reparacion de vehiculo placa patente WK-7112 asignado a la direccion de ASEO Y ORNATO, D.Ex. 1562/28.08.08, Factura N°1830/23.02.11 $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
Total Neto $ 82.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.580
TOTAL OC $ 97.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.