Orden de Compra. Nº1741-37-MC20 "MAT. CONSTRUCCIÓN - SOCIAL 813"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-37-MC20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MAT. CONSTRUCCIÓN - SOCIAL 813
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida N°3418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 77565,6
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA
Razón Social CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA
R.U.T. 76.129.712-0
Sucursal CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea2Metro CúbicoARENA LAVADA RIO  $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.800 $ 47.800
11111611
Grava1Metro CúbicoGRAVILLA  $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
30111601
Cemento20SacoCEMENTO  $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800
11121604
Madera de coníferas4UnidadTABLAS DE PINO 1*4  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760
11121611
Tablero de partículas2UnidadPLANCHAS DE TERCIADO DE 18 MM. PARA PISO   $ 14.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
31161503
Clavo-tornillo2CajaTORNILLOS CABEZA PLANA DE 1 1/2" PUNTA BROCA   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA 3.32-6013  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
27111508
Sierras1UnidadDISCO DE CORTE DE 4.5*1/25*7/8"  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4LitroAGUARRAS  $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240 $ 4.240
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA EXTERIOR CON MARCO , BISAGRA Y CHAPA   $ 71.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600
27111508
Sierras2UnidadDISCOS DE CORTE DE 9"*1/8"*7/8"  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31211501
Pinturas al esmalte1GalónPINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE NEGRO  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
30171605
Ventanas de apertura horizontal1UnidadVENTANAS ALUMINIO 2 HOJAS DE 1,39 ALTO * 1,26 ANCHO   $ 58.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.900 $ 58.900
11101713
Hierro4UnidadTIRAS FIERRO CUADRADO 40*40*2  $ 11.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.280 $ 47.280
11101713
Hierro3UnidadTIRA DE TUBO FIERRO DE 1 1/2"  $ 9.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.660 $ 27.660
Total Neto $ 408.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.566
TOTAL OC $ 485.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.