Orden de Compra. Nº1741-486-SE23 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - MEDIO AMBIENTE N° 13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-486-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - MEDIO AMBIENTE N° 13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1741-58-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida N°3418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 268 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 228722
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS LA ESTRELLA
Razón Social SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA
R.U.T. 78.132.370-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADERAS LA ESTRELLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46182304
Conector de anclaje10UnidadCONECTOR RÁPIDO PARA MANGUERA DE 3/4CONECTOR RÁPIDO PARA MANGUERA DE 34 $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
46182304
Conector de anclaje10UnidadCONECTOR VÁLVULA DE BRONCE DE 3/4CONECTOR DE BRONCE DE 34 P MANGUERA $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
30101617
Barras de madera140UnidadPINO BRUTO IMPREGNADO DE MEDIDAS 10 x 1 x 3,2 MT AMARRADOS EN PAQUETES DE NO MAS DE 25 KILO DE PESOPINO BRUTO IMPREGNADO DE MEDIDAS 10 x 1 x 3,2 MT AMARRADOS EN PAQUETES DE NO MAS DE 25 KILO DE PESO $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.000 $ 938.000
31161503
Clavo-tornillo10kilogramoCLAVOS CORRIENTES DE 4" EN BOLSAS DE 1 KILO C/UCLAVOS CORRIENTES DE 4 EN BOLSAS DE 1 KILO CU $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
40142115
Tubería de plástico300Metro LinealTUBERÍA DE POLIETILENO DE 3/4 EN PAQUETES DE 30MT AMARRADOSTUBERÍA DE POLIETILENO DE 34 EN PAQUETES DE 30MT AMARRADOS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
Total Neto $ 1.203.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.722
TOTAL OC $ 1.432.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.