Orden de Compra. Nº1741-529-AG24 "SACOS DE ARENA - OPERACIONES N° 34"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-529-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SACOS DE ARENA - OPERACIONES N° 34
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 888 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 52725
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUMARQ
Razón Social DEMOLICIONES LUMARQ LIMITADA
R.U.T. 76.475.864-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUMARQ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104926
Filtro de arena silícea300SacoSACO DE ARENA GRUESA EN FORMATO DE 25 KILOS.  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.500 $ 277.500
Total Neto $ 277.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.725
TOTAL OC $ 330.225


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.475.864-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.223.013-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 79.862.000-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.