Orden de Compra. Nº1741-643-CM20 "RESMAS DE PAPEL Y AGENDA- SOCIAL 528"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-643-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2020
Nombre de la Orden de Compra RESMAS DE PAPEL Y AGENDA- SOCIAL 528
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida N°3418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1429 del sistema externo.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 61734
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)11 (1108863 )PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO 10 RESMAS 1128863(1108863) PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO 10 RESMAS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.950 $ 301.950
44112005
2239-4-LP14
Agendas5 (1664776 )AGENDA ISOFIT EJECUTIVA AZUL 2021 UNIDAD 1666776(1664776) AGENDA ISOFIT EJECUTIVA AZUL 2021 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
Total Neto $ 328.200
Descuento $ 3.282
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.734
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 386.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.