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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1741-659-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NEUMÁTICOS -TRANSPORTES N° 127 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida N°3418 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
246724,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida N°3418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
V.A COMPANY & SUPPLY SPA |
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Razón Social |
V. A COMPANY & SUPPLY SPA
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R.U.T. |
77.185.535-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
V.A COMPANY & SUPPLY SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 2 | Unidad | COMPRA DE NEUMATICOS 16,9X28 12PR PARA RETRO EXCAVADORA NEW HOLLAND B80C
PPU/SLGL-97 ASIGNADA A DIMA N° DE INVENTARIO A-00101 | |
$ 414.716,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 829.432
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$ 829.432
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 2 | Unidad | COMPRA DE NEUMATICOS 12,5/80-18 14PR TIPO SKS-4 PARA RETRO EXCAVADORA NEW
HOLLAND B80C PPU/SLGL-97 ASIGNADA A DIMA N° DE INVENTARIO A-00101 | |
$ 234.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 469.120
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$ 469.120
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Total Neto
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$ 1.298.552
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 246.725
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$ 1.545.277
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.