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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1741-666-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TONER CYAN-COMUNICACIONES 28....... compra ágil: 1741-816-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida N°3418 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
115482 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida N°3418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DGA INSUMOS |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
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R.U.T. |
77.185.217-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DGA INSUMOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER CYAN CÓDIGO 106R0482 PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C9000 ***(EL RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DEL OFERENTE SERÁ MULTADO CON 0.5 UTM POR CADA DÍA DE ATRASO.LOS PRODUCTOS OFERTADOS DEBEN SER ORIGINALES NO ALTERNATIVOS. SE DEBE OFERTAR POR TODOS LOS PRODUCTOS O NO SERÁ EVALUADA LA OFERTA) | |
$ 303.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 607.800
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$ 607.800
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Total Neto
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$ 607.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.482
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$ 723.282
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.