|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1741-718-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-09-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAMAS COMPLETAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
|
|
R.U.T. |
69.070.800-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Gran Avenida J. M. Carrera 3418 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
|
|
R.U.T. |
69.070.800-0 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida N°3418 |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
24852 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida N°3418 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL MAIPU |
|
Razón Social |
MARGARITA ROSA VENEGAS NORAMBUENA
|
|
R.U.T. |
7.385.459-8 |
|
Sucursal |
COMERCIAL MAIPU |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101515
| Camas | 2 | Unidad | CAMA COMPLETA DE 1 1/2 PLAZA, DE FIERRO | |
$ 28.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.000
|
$ 56.000
|
49121502
| Colchones de espuma | 2 | Unidad | COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, 20 CMS. DE ALTO, DENSIDAD 15, CON FUNDA Y CIERRE | |
$ 29.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.000
|
$ 58.000
|
52121508
| Mantas o frazadas | 4 | Unidad | FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA, TEJIDAS Y ECONOMICAS | |
$ 4.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.800
|
$ 16.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 130.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.852
|
|
$ 155.652
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.