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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1741-798-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RESMAS Y TACOS - SOCIAL N° 298 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida N°3418 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
54743,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida N°3418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Empresas DMG S.A. |
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Razón Social |
EMPRESAS DMG SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.803.690-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Empresas DMG S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 18 | Unidad | TACOS DE 100 HOJAS DE POST IT DE 76 X 76 MM O SIMILARES | |
$ 179,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.222
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$ 3.222
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 100 | Unidad | RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE 75 GRS
(*** SE APLICARÁN MULTAS DEL 1% DEL TOTAL DE LA COMPRA POR DÍA DE ATRASO EN LA ENTREGA, CONSIDERANDO LA RECEPCIÓN CONFORME EL ÚLTIMO DÍA DE DESPACHO)
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$ 2.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 284.900
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$ 284.900
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Total Neto
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$ 288.122
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.743
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$ 342.865
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.