Orden de Compra. Nº1741-838-SE24 "PAQUETE DE GALLETAS Y OTROS - ORGANISMOS COMUNITARIOS N° 143 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-838-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra PAQUETE DE GALLETAS Y OTROS - ORGANISMOS COMUNITARIOS N° 143
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1741-94-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida N°3418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1247 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 269800
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Comerciante
Razón Social IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L.
R.U.T. 76.759.732-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Comerciante
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo2000BolsaBOLSA DE DIVERSOS COLORES O TRANSPARENTE CON MOTIVO NAVIDEÑOSE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA HÁBIL, INCLUYE DESPACHO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos2000UnidadPAQUETE DE GALLETAS DE 35 GRAMOS DIVERSOS TIPOS Y SABORESSE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA HÁBIL, INCLUYE DESPACHO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
50202304
Jugos y néctar envasados2000UnidadCAJAS DE JUGO 200ML DIVERSOS SABORESSE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA HÁBIL, INCLUYE DESPACHO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.000 $ 518.000
50221202
Cereales en barra2000UnidadBARRAS DE CEREAL 18 GRAMOS DIVERSOS SABORESSE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA HÁBIL, INCLUYE DESPACHO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2000UnidadCARAMELOS TIPO COLLAC, ESTILO YOGUETASE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA HÁBIL, INCLUYE DESPACHO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000
Total Neto $ 1.420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.800
TOTAL OC $ 1.689.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.