Orden de Compra. Nº1743-149-SE08 "SERVICIOS PARA PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Litueche
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1743-149-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-02-2008
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS PARA PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIOS PARA PRODESAL / 17 DIAS DE FEBRERO VALOR IMPUESTOS INCLUIDOS
Proveniente de Licitación 1743-21-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche
Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Cardenal Caro 796
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS JOSE RABELO ORTIZ
R.U.T. 9.885.693-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222063
Area de servicios1UnidadArea de servicios  $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
Total Neto $ 255.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 255.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.