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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1743-744-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Inusmos de Oficina (administracion2) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1743-16-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Litueche |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Litueche
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cardenal Caro 796 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Litueche
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Cardenal Caro 796 |
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Comuna |
Litueche
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Impuesto |
2139,495798266 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cardenal Caro 796 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
galvarinofarias |
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Razón Social |
GALVARINO OMAR FARIAS CABEZA
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R.U.T. |
6.908.039-1 |
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Sucursal |
galvarinofarias |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44122001
| Archivadores de fichas | 6 | Unidad | Archivadores Tamaño Oficio | Archivadores Tamaño Oficio |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.544
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$ 5.546
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44121802
| Líquido corrector | 3 | Unidad | Lapiz Corrector | Lapiz Corrector |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.016
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$ 2.017
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 8 | Unidad | Notas Post-It 76x76 mm | Notas Post-It 76x76 mm |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.696
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$ 3.697
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Total Neto
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$ 11.261
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.139
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$ 13.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.