Orden de Compra. Nº1743-764-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1743-182-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Litueche
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1743-764-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1743-182-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 1743-182-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche
Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Cardenal Caro 796
Comuna Litueche
Impuesto 53105
Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Muñoz S.
Razón Social CARLOS ALBERTO MUNOZ SALINAS
R.U.T. 12.858.091-3
Sucursal Carlos Muñoz S.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes43UnidadLentes Opticos Programa Resolutividad 2009, ver especificaciones en Términos de Referencia en archivo en anexos.  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.500 $ 279.500
Total Neto $ 279.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.105
TOTAL OC $ 332.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.