Orden de Compra. Nº
1746-11393-SE08
"
Orden de Compra desde 1746-11117-L108
"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1746-11393-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2008
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra desde 1746-11117-L108
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1746-11117-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Seremi de Salud XI Región
Razón Social
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
Carrera 290
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Facturación
Carrera 290
Comuna
*
Impuesto
35119,6
Dirección de Envío de la Factura
Carrera 290
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social
BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T.
6.239.182-0
Sucursal
OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12131706
Fósforos
20
Unidad
CAJA FOSFORO DE GRANDE DE 200 UNIDADES, ESENCIAL CONTAR CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA.
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
14111704
Papel higiénico
200
Rollo
HIGIENICO 50 METROS,ESENCIAL CONTAR CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
14111704
Papel higiénico
5
Paquete
HIGIENICO JUMBO 4 ROLLOS X 600 METROS,ESENCIAL CONTAR CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA.
$ 9.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
14111703
Toallas de papel
40
Paquete
TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA BLANCA,CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad
BOLSA BASURA 50 X 55 20 UNID, INDICAR MARCA,ESENCIAL CONTAR CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA.
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
47131501
Trapos
10
Unidad
PAÑO DE LIMPIEZA TIPO DANZARINA,ESENCIAL CONTAR CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA.
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.300
$ 7.300
47131501
Trapos
30
Unidad
PAÑOS DE SACUDIR,ESENCIAL CONTAR CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA.
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
47131603
Esponjas
30
Unidad
ESPONJA BONOBRIL (AMARILLO/VERDE),CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA.
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
47131615
Escobillones
4
Unidad
ESCOBILLON PLASTICO,CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA.
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.240
$ 3.240
47131611
Palas para basura
4
Unidad
PALA PLASTICA PARA BASURA,ESENCIAL CONTAR CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
47131805
Limpiadores de uso general
10
Frasco
LIMPIADOR EN CREMA MULTIUSO 750GRS,ESENCIAL CONTAR CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA.
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
Total Neto
$ 184.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.120
TOTAL OC
$ 219.960
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.