Orden de Compra. Nº1746-11393-SE08 "Orden de Compra desde 1746-11117-L108"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1746-11393-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1746-11117-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1746-11117-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud XI Región
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Carrera 290
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Carrera 290
Comuna *
Impuesto 35119,6
Dirección de Envío de la Factura Carrera 290
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Fósforos20Unidad CAJA FOSFORO DE GRANDE DE 200 UNIDADES, ESENCIAL CONTAR CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA. $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
14111704
Papel higiénico200Rollo HIGIENICO 50 METROS,ESENCIAL CONTAR CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
14111704
Papel higiénico5Paquete HIGIENICO JUMBO 4 ROLLOS X 600 METROS,ESENCIAL CONTAR CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA. $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
14111703
Toallas de papel40Paquete TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA BLANCA,CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47121701
Bolsas de basura30Unidad BOLSA BASURA 50 X 55 20 UNID, INDICAR MARCA,ESENCIAL CONTAR CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA. $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131501
Trapos10Unidad PAÑO DE LIMPIEZA TIPO DANZARINA,ESENCIAL CONTAR CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA. $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
47131501
Trapos30Unidad PAÑOS DE SACUDIR,ESENCIAL CONTAR CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA. $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
47131603
Esponjas30Unidad ESPONJA BONOBRIL (AMARILLO/VERDE),CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131615
Escobillones4Unidad ESCOBILLON PLASTICO,CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA. $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
47131611
Palas para basura4Unidad PALA PLASTICA PARA BASURA,ESENCIAL CONTAR CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131805
Limpiadores de uso general10Frasco LIMPIADOR EN CREMA MULTIUSO 750GRS,ESENCIAL CONTAR CON STOCK A LA FECHA DE ENTREGA. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 184.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.120
TOTAL OC $ 219.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.