Orden de Compra. Nº1746-345-SE13 "ALIMENTACIÓN EN CENTRO DE SKI EL FRAILE"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1746-345-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN EN CENTRO DE SKI EL FRAILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud XI Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Carrera 290
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Balmaceda 126
Comuna Coyhaique
Impuesto 83025,20896
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 126
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ibarra y Peña Ltda.
Razón Social IBARRA Y PENA LIMITADA
R.U.T. 76.068.539-9
Sucursal Ibarra y Peña Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida80Unidad no definida Servicio de almuerzo y colación para los días 09 y 10 de julio de 2013. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.960 $ 436.975
Total Neto $ 436.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.025
TOTAL OC $ 520.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.