|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1746-379-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-07-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1746-127-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1746-127-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
Moraleda 437 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
82507,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Moraleda 437 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LATITUD 45° SUR |
|
Razón Social |
COMERCIAL MARCELO GONZALEZ ANDRADE E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.146.504-K |
|
Sucursal |
LATITUD 45° SUR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171514
| Cadenas de seguridad o accesorios | 30 | Unidad | pares de cadenas para calzado, para nieve y hielo, de acero resistente con resortes, adaptable a distintos calzados, de acuerdo a anexo y criterios de evaluación adjunto | |
$ 14.475,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 434.250
|
$ 434.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 434.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 82.508
|
|
$ 516.758
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.