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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1746-383-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1746-157-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1746-157-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi de Salud XI Región |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carrera 290 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda 126 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
4275 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 126 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCIÓN DE DESPACHO | CARRERA Nº 290, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN
HORARIO DE OFICINA:
LUNES A JUEVES: 08.30 a 17.48 hrs
VIERNES: 08.30 a 16.30 hrs
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Proveedor |
OFISERV DE CYBERPATAGONIA |
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Razón Social |
BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
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R.U.T. |
6.239.182-0 |
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Sucursal |
OFISERV DE CYBERPATAGONIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121706
| Lápices de madera | 250 | Unidad | LAPICES GRAFITO Nº 2 SIN GOMA | |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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Total Neto
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$ 22.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.275
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$ 26.775
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.