Orden de Compra. Nº1746-861-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1746-79-L118"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1746-861-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1746-79-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1746-79-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud XI Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Moraleda 437
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Moraleda 437
Comuna Coyhaique
Impuesto 39915,96
Dirección de Envío de la Factura Moraleda 437
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Las Nieves Ltda
Razón Social CONSTRUCTORA LAS NIEVES LIMITADA
R.U.T. 78.438.470-5
Sucursal Constructora Las Nieves Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101901
Avisos en radio8UnidadEMISIÓN DE SPOT RADIAL VIH/SIDA REGIÓN DE AYSEN, COBERTURA COMUNAL Y ESTUDIOS CENTRALES EN PTO. AYSENSe oferta la emisión de 8 spots diarios durante un mes para la prevención de VIH SIDA, los contenidos sera suministrados por la Seremi de Salud, los horarios serán de alta sintonia coordinados con la Seremi de Salud. El pago sera contra factura. El valor $ 26.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.088 $ 210.084
Total Neto $ 210.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.916
TOTAL OC $ 250.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.