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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1747-366-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Capacitación |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Menor a 10 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Mejillones |
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Razón Social |
Hospital de Mejillones
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R.U.T. |
61.606.205-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ohiggins 451 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Mejillones
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R.U.T. |
61.606.205-0 |
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Dirección de Facturación |
Ohiggins 451 |
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Comuna |
Mejillones
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Impuesto |
4670,219 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins 451 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IRMA |
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Razón Social |
IRMA DEL CARMEN PENALOZA OLMEDO
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R.U.T. |
7.589.689-1 |
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Sucursal |
IRMA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 12 | Caja | jugos 1 1/2 LT | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.080
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$ 10.085
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50201713
| Bolsitas de te | 1 | Caja | caja de 100 bolsitas | |
$ 2.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.815
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$ 2.815
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 50 | Unidad | vasos desechables | |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.100
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50201706
| Café | 1 | Tarro | tarro de cafe | |
$ 2.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.815
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$ 2.815
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | kilogramo | azúcar | |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 462
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$ 462
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 15 | Paquete | galletas surtidas | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300
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$ 6.303
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Total Neto
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$ 24.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.670
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$ 29.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.