Orden de Compra. Nº1747-69-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1747-62-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1747-69-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1747-62-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Mejillones
Razón Social HOSPITAL DE MEJILLONES
R.U.T. 61.606.205-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 413 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE MEJILLONES
R.U.T. 61.606.205-0
Dirección de Facturación O'HIGGINS 451
Comuna Mejillones
Impuesto 62700
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 451
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LUBRIMEC
Razón Social RACONS SPA
R.U.T. 76.588.763-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL LUBRIMEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101605
Servicios electromecánicos1UnidadMANTENCION DE LOS 207.000 KMS A CAMIONETA INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX HSGL-19 (Ver Especificaciones Técnicas en adjunto)SERVICIO MANTENCION SEGÚN COTIZACION N°2033. AL MOMENTO DE FINALIZAR EL SERVICIO DEBERÁ EMITIR INFORME TECNICO JUNTO A LA FACTURA $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.700
TOTAL OC $ 392.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.