Orden de Compra. Nº1747-93-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1747-15-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Mejillones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1747-93-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1747-15-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1747-15-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Mejillones
Razón Social Hospital de Mejillones
R.U.T. 61.606.205-0
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 451
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Mejillones
R.U.T. 61.606.205-0
Dirección de Facturación Ohiggins 451
Comuna Mejillones
Impuesto 2546
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 451
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Plasteca E.I.R.L.
Razón Social PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA E.I.R.L.
R.U.T. 76.300.380-9
Sucursal Comercial Plasteca E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico1RolloBolsas prepicadas 35x25cm para aplicación de parafinoterapiaBolsa prepicada de 25 x 35 cms. x 4 kilos aprox. $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
Total Neto $ 13.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.546
TOTAL OC $ 15.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.