|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1750-504-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-04-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Ss At Jornada Difusión Encuesta Barómetro_SDP_090413 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1750-6-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Nacional de Servicio Civil
|
|
R.U.T. |
65.290.590-0 |
|
Dirección de Facturación |
Morandé Nº 115 Piso 9 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
34200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Morandé Nº 115 Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Maryval Ltda |
|
Razón Social |
VILLARROEL VARAS Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.088.247-K |
|
Sucursal |
Maryval Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 60 | Unidad | Martes 09 abril de 16:00 a 17:30 hrs.
• Café, té, leche, azúcar, y endulzante (01 a 02 pp)
• Galletas de Pastelería (04 unidades)
| |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 180.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.200
|
|
$ 214.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.