Orden de Compra. Nº1750-98-CM21 "Estrategia y Gestión de Comunicación Digital"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Nacional de Servicio Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1750-98-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Estrategia y Gestión de Comunicación Digital
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil
Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil
R.U.T. 65.290.590-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 188 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil
R.U.T. 65.290.590-0
Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LFI Agencia Digital
Razón Social LFI SPA
R.U.T. 76.044.285-2
Sucursal LFI Agencia Digital
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141600
2239-6-LP14
 1 (960854 )CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 977899(960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(76596) ; SERVICIO POR $ 1000(500) ; SERVICIO POR $ 10.000(900) ; SERVICIO POR $ 100.000(400) $ 49.576.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.576.596 $ 49.576.596
Total Neto $ 49.576.596
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 49.576.596

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Por la naturaleza del servicio

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.