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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1751-64-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mochilas reflectantes 1751-25-LE07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Diseño y fabricación de mochilas reflectantes según especificaciones indicadas en las bases técnicas y administrativas que se adjuntan |
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Proveniente de Licitación
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1751-25-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASE |
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Razón Social |
Fiscalización y Control
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R.U.T. |
61.975.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunátegui 139 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fiscalización y Control
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R.U.T. |
61.975.600-2 |
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Dirección de Facturación |
agustinas 1382 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
950000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
agustinas 1382 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CAROLINA XIMENA DE LA ESPERANZ JOHNSON PARENTTI
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R.U.T. |
8.114.021-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141611
| Mochila tela reflectante | 2000 | Unidad | Mochila tela reflectante | Mochilas reflectantes 420 mm alto, 350 mm ancho, tela impermeable, color fluorescente con filtro UV, una cara impresa, con dos cintas retroreflectantes según norma y gareta con cordón para cierre, mas detalles en bases técnicas que se adjuntan |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000.000
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$ 5.000.000
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Total Neto
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$ 5.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 950.000
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$ 5.950.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.