Orden de Compra. Nº1751-65-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 711-31-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es Fiscalización y Control
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1751-65-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 711-31-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 711-31-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASE
Razón Social Fiscalización y Control
R.U.T. 61.975.600-2
Dirección de Unidad de Compra Serrano 89
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fiscalización y Control
R.U.T. 61.975.600-2
Dirección de Facturación agustinas 1382
Comuna *
Impuesto 14592
Dirección de Envío de la Factura agustinas 1382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL
Razón Social JUAN Y SERGIO VAZQUEZ SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 99.536.200-7
Sucursal AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101711
Dispensadores de agua embotellada48Global   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
Total Neto $ 76.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.592
TOTAL OC $ 91.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.