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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1754-1032-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-1-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1754-1-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Parral |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Anibal Pinto N°1189, Parral |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-k |
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Dirección de Facturación |
CESFAM Arrau Méndez, Calle 3 Sur N° 0115 |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
380577,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CESFAM Arrau Méndez, Calle 3 Sur N° 0115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281904
| Sacos de esterilización | 15 | Unidad | Film transparente esterilización 15x200 s/fuelle rollo | Film transparente esterilización 10x200 s/fuelle rollo |
$ 14.408,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.120
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$ 216.120
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42281904
| Sacos de esterilización | 4 | Unidad | Film transparente esterilización 20x200 s/fuelle rollo | Film transparente esterilización 20x200 s/fuelle rollo |
$ 29.393,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.572
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$ 117.570
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 90 | Unidad | Gasa hidrófila tejida rollo 100 yardas. | Gasa hidrófila tejida rollo 100 yardas. |
$ 12.791,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.151.190
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$ 1.151.190
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42281904
| Sacos de esterilización | 24 | Unidad | Film transparente esterilización 15x200 s/fuelle rollo | 704420 3M ROLLO MIXT SFUEL.15CMX200M 1015SF, CAJA X 2, MARCA: 3M . DESPACHO EN 48 HORAS. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL.MONTO MINIMO FACTURACION 40.000. FECHA DE VENCIMIENTO: 08-2024. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE
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$ 21.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 518.160
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$ 518.160
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Total Neto
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$ 2.003.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 380.578
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$ 2.383.618
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.