Orden de Compra. Nº1754-1104-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-22-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-1104-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-22-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-22-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Considerando los procedimientos Administrativos, registros y gestión de pago de cada factura y la recepción de los recursos provenientes del Servicio de Salud Del Maule, se Cancelará en un periodo máximo de 45 días, una vez recepcionada la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral
Comuna Parral
Impuesto 36365,05
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271901
Cánula faríngea para vía aérea5UnidadTubo endotraqueal s/balón N°4Tubo endotraqueal s/balón N°4 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
42271901
Cánula faríngea para vía aérea5UnidadTubo endotraqueal c/balón N°7,5920012075 T.E.T. CBAL FR 7.5 M - MARCA RUSCH - VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
42271901
Cánula faríngea para vía aérea5UnidadTubo endotraqueal c/balón N°5Tubo endotraqueal c/balón N°5 $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.995 $ 3.995
42311514
Vendajes germicidas40UnidadApósito con DACC lámina 10x10cm6916200000 CUTIMED SORBACT 10 x 10Cm MARCA BSN MEDICAL VENTA X CAJA CON 40 UNIDADES, SE COTIZA PRECIO POR UNIDAD VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
Total Neto $ 191.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.365
TOTAL OC $ 227.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.