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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1754-1123-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
21-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-9-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Sin comentario |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1754-9-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Parral |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Anibal Pinto N°1189, Parral |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-k |
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Dirección de Facturación |
CESFAM Arrau Méndez, Calle 3 Sur N° 0115 |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
145692 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CESFAM Arrau Méndez, Calle 3 Sur N° 0115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Sucursal |
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 120000 | Unidad | Bolsa de papel blanca 1/4 kilo. | Bolsa de papel blanca 1/4 kilo. |
$ 5,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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24112208
| Conjunto pulverizador | 24 | Unidad | Fijador citologico spray 100ml. | Fijador citologico spray 100ml. |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.800
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$ 100.800
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44121505
| Sobres especiales | 6000 | Unidad | Saco papel kraft 16x35 cms. | SACO PAPEL 3 KL CAFE |
$ 11,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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Total Neto
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$ 766.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.692
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$ 912.492
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.