Orden de Compra. Nº1754-1147-SE19 "CONVENIO CECOSF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-1147-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO CECOSF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-4-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral
Comuna Parral
Impuesto 154572,03
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santa Mónica
Razón Social FERRETERÍA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA
R.U.T. 76.875.998-7
Sucursal Ferreteria Santa Mónica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1Kit1.000 tornillos PF* (Producto refencial detalle en Presupuesto N°0119901 del 13/12/2019 y solicitud de compras N°692), para trabajos de mantenimiento en CECOSF Los Olivos.1.000 tornillos PF* (Producto refencial detalle en Presupuesto N°0119901 del 13/12/2019 y solicitud de compras N°692), para trabajos de mantenimiento en CECOSF Los Olivos. $ 86.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.172 $ 86.172
86131502
Pintura1Kit16 Galones de esmalte al agua blanco (producto referencial detalle en Presupuesto N°018593 del 11/12/2019), para trabajos de mantenimiento en CECOSF Los Olivos.16 Galones de esmalte al agua blanco (producto referencial detalle en Presupuesto N°018593 del 11/12/2019), para trabajos de mantenimiento en CECOSF Los Olivos. $ 817.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 817.758 $ 817.758
Total Neto $ 903.930
Descuento $ 90.393
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.572
TOTAL OC $ 968.109


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.