Orden de Compra. Nº1754-1376-SE23 "MAT. FERRETERÍA PARA ANEXO CESFAM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-1376-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MAT. FERRETERÍA PARA ANEXO CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-7-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación O'Higgins N°344
Comuna Parral
Impuesto 29869,33
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N°344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santa Mónica
Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA
R.U.T. 76.875.998-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Santa Mónica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa1UnidadTINETAS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCOTINETAS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO $ 151.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.424 $ 151.424
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 1"BROCHA 1" $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE SINTÉTICO COLOR CAFÉ 1/4 GLESMALTE SINTÉTICO COLOR CAFÉ 1/4 GL $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS CHIPORRORODILLOS CHIPORRO $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 3"BROCHAS 3" $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
Total Neto $ 174.674
Descuento $ 17.467
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.869
TOTAL OC $ 187.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.