Orden de Compra. Nº1754-141-SE12 "INSUMOS DE FARMACIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-141-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FARMACIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-6-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Mario Mujica Nº 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Mario Mujica Nº 430
Comuna Parral
Impuesto 21622
Dirección de Envío de la Factura Mario Mujica Nº 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor W. SCHAUB S.A. IND. Y COM
Razón Social W SCHAUB SA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
R.U.T. 91.697.000-5
Sucursal W. SCHAUB S.A. IND. Y COM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel20000UnidadBolsas de papel 1/2 kilo  $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 113.800
Total Neto $ 113.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.622
TOTAL OC $ 135.422


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.