Orden de Compra. Nº1754-1520-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-50-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-1520-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-50-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-50-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189
Comuna Parral
Impuesto 762850
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T. 86.887.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos730UnidadADQUISICIÓN DE POLERAS PIQUE VARÓN Y DAMA SEGUN ESPECIFICACIONES DE BASES TÉCNICAS (EL MONTO NETO INGRESADO EN EL PORTAL DEBE COINCIDIR CON EL MONTO NETO TOTAL DEL ANEXO N°4)SEGUN DETALLE ADJUNTO ADQUISICIÓN DE POLERAS PIQUE VARÓN Y DAMA SEGUN ESPECIFICACIONES DE BASES TÉCNICAS (EL MONTO NETO INGRESADO EN EL PORTAL DEBE COINCIDIR CON EL MONTO NETO TOTAL DEL ANEXO N°4)SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.015.000 $ 4.015.000
Total Neto $ 4.015.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 762.850
TOTAL OC $ 4.777.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.