Orden de Compra. Nº1754-1529-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA (ANEXO CESFAM)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-1529-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA (ANEXO CESFAM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-7-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación AVENIDA ANIBAL PINTO N°1189, PARRAL
Comuna Parral
Impuesto 17533,01
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ANIBAL PINTO N°1189, PARRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santa Mónica
Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA
R.U.T. 76.875.998-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Santa Mónica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4UnidadBrochas 4"Brochas 4" $ 2.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.028 $ 9.028
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLOS CHIPORRORODILLOS CHIPORRO $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950
31211701
Esmaltes3GalónGalones anticorrosivo negroGalones anticorrosivo negro $ 27.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.554 $ 82.554
Total Neto $ 102.532
Descuento $ 10.253
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.533
TOTAL OC $ 109.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.