Orden de Compra. Nº1754-160-SE23 "ALIMENTOS ACT- ACOMPAÑAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-160-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACT- ACOMPAÑAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-14-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral
Comuna Parral
Impuesto 10934,88
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
Razón Social RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
R.U.T. 6.264.537-7
Sucursal RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaANDINA DEL VALLE CERO AZUCAR X 6 UNIDADES, PRODUCTO REFERENCIAL DETALLE EN COTIZACIÓN N°2101 DE FECHA 16/02/23 Y SOLICITUD DE COMPRAS N°101ANDINA DEL VALLE CERO AZUCAR X 6 UNIDADES, PRODUCTO REFERENCIAL DETALLE EN COTIZACIÓN N°2101 DE FECHA 16/02/23 Y SOLICITUD DE COMPRAS N°101 $ 57.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.552 $ 57.552
Total Neto $ 57.552
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.935
TOTAL OC $ 68.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.