Orden de Compra. Nº1754-191-SE13 "Materiales de ferretería (La Orilla)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-191-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería (La Orilla)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Mario Mujica Nº 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Mario Mujica Nº 430
Comuna Parral
Impuesto 121425,8707
Dirección de Envío de la Factura Mario Mujica Nº 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor el metro
Razón Social GATICA GARRIDO WILSON Y OTRO
R.U.T. 51.043.790-k
Sucursal el metro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura35GalónEsmalte al aguaEsmalte al agua $ 11.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.605 $ 395.589
86131502
Pintura3GalónOleo color gris y caféOleo color gris y café $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.606 $ 42.605
30111701
Enlucido de yeso1GalónSica ascelerante Sica ascelerante $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica12CajaCerámica (cajas)Cerámica (cajas) $ 5.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.064 $ 68.067
11121604
Madera de coníferas7UnidadTablas 1 x 4Tablas 1 x 4 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412
40141702
Grifos1UnidadLlave para lavaplatosLlave para lavaplatos $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
31211904
Brochas4UnidadBrochas 2 1/2 Brochas 2 1/2 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillos de 22 cms.Rodillos de 22 cms. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.353
13111016
Polietileno2,5kilogramoPolietilenoPolietileno $ 1.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
30111601
Cemento170kilogramoBekronBekron $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.880 $ 27.856
30111701
Enlucido de yeso3kilogramoFragueFrague $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDiluyenteDiluyente $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
11111611
Grava2,5Metro CúbicoAridos (arena-ripio)Aridos (arena-ripio) $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.118 $ 44.118
30111601
Cemento5SacoCemento (saco)Cemento (saco) $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.925 $ 15.924
Total Neto $ 639.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.426
TOTAL OC $ 760.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.