Orden de Compra. Nº1754-331-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-57-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-331-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-57-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-57-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación CAYETANO LANDAETA S/N ESQUINA SERGIO ARIAS (EX SAPU ARRAU MÉNDEZ)
Comuna Parral
Impuesto 54336,2
Dirección de Envío de la Factura CAYETANO LANDAETA S/N ESQUINA SERGIO ARIAS (EX SAPU ARRAU MÉNDEZ)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMEQ CHILE S.A.
Razón Social ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
R.U.T. 76.209.836-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMEQ CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra25UnidadAlgodón hidrófilo bolsa kilo BC-0CR0100-UN ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO 1KG X 25 CM, 100% NATURAL. COLOR BLANCO. MARCA BLUCARE $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
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Vendajes germicidas10UnidadAposito alginato calcio + CMC mechas 2,7x30 MW-V4000012-UN MEDVANCE ROPE APÓSITO DE ALGINATO DE CALCIO MECHA 30CM. CAJAS 5 UN, MARCA MEDWAY. PROCEDENCIA EEUU. $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.030 $ 9.030
42311514
Vendajes germicidas50UnidadApósito alginato calcio mechas MW-V4000012-UN MEDVANCE ROPE APÓSITO DE ALGINATO DE CALCIO MECHA 30CM. CAJAS 5 UN, MARCA MEDWAY. PROCEDENCIA EEUU. $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.150 $ 45.150
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Vendajes germicidas30UnidadApósito alginato con plata láminas 10x10 VQ-210010103-UN ALGISORB AG APÓSITO DE ALGINATO + PLATA 10X10CM. MARCA VIMEQ $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.100 $ 50.100
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Kits de succión35UnidadSonda folley 100% silicona 2 vías N°14 BC-SF2V01010514-UN SONDA FOLEY SILICONA SF 2 VÍAS -14FR C/ CUFF (5-10)ML. MARCA BLUCARE $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100
42272015
Kits de succión10UnidadSonda folley 100% silicona 2 vías N°18 BC-SF2V01013018-UN SONDA FOLEY 100% SILICONA SF 2 VÍAS -18FR C/ CUFF 30ML. MARCA BLUCARE $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 285.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.336
TOTAL OC $ 340.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.