Orden de Compra. Nº1754-407-SE23 "MATERIALES ELECTRICOS CESFAM A.MENDEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-407-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS CESFAM A.MENDEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-7-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación O'Higgins N°344
Comuna Parral
Impuesto 22418,1
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N°344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santa Mónica
Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA
R.U.T. 76.875.998-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Santa Mónica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121202
Canalización eléctrica100UnidadMETROS DE CABLE EVA 2.5 ROJO SEGÚN COTIZACION N°3094 Y SOLICITUD N°253 ADJUNTAMETROS DE CABLE EVA 2.5 ROJO SEGÚN COTIZACION N°3094 Y SOLICITUD N°253 ADJUNTA $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700
39121202
Canalización eléctrica100UnidadMETROS DE CABLE EVA 2.5 BLANCO SEGÚN COTIZACION N°3094 Y SOLICITUD N°253 ADJUNTAMETROS DE CABLE EVA 2.5 BLANCO SEGÚN COTIZACION N°3094 Y SOLICITUD N°253 ADJUNTA $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700
39121202
Canalización eléctrica100UnidadMETROS DE CABLE EVA 2.5 VERDE SEGÚN COTIZACION N°3094 Y SOLICITUD N°253 ADJUNTAMETROS DE CABLE EVA 2.5 VERDE SEGÚN COTIZACION N°3094 Y SOLICITUD N°253 ADJUNTA $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700
Total Neto $ 131.100
Descuento $ 13.110
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.418
TOTAL OC $ 140.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.