Orden de Compra. Nº1754-422-SE17 "CAPACITACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-422-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2017
Nombre de la Orden de Compra CAPACITACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-11-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Avda Anibal Pinto Nº1189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral
Comuna Parral
Impuesto 13065,2303
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
Razón Social RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
R.U.T. 6.264.537-7
Sucursal RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151704
Cucharas domésticas10BolsaCucharitas plásticas desechables x 50 unidades.Cucharitas plásticas desechables x 50 unidades. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20BolsaVasos térmicos bolsa x 25 unidades.Vasos térmicos bolsa x 25 unidades. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
60122503
Bandejas o placas de papel30UnidadBandejas de cartón con blonda 35 cm.Bandejas de cartón con blonda 35 cm. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
50201706
Café2UnidadCafé 170 gramos.Café 170 gramos. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.681
50201712
Bebidas de Té3UnidadCaja de té en bolsitas (100 unidades).Caja de té en bolsitas (100 unidades). $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadQueques sin azúcar.Queques sin azúcar. $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.250 $ 10.252
50201706
Café2UnidadCafé descafeinado.Café descafeinado. $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.689
50181907
Masa de galletas congelada30UnidadPaquete galletas de avena.Paquete galletas de avena. $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJugo sin azúcar 1,5 litros.Jugo sin azúcar 1,5 litros. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
Total Neto $ 68.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.065
TOTAL OC $ 81.829


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.