Orden de Compra. Nº
1754-422-SE17
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CAPACITACIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1754-422-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
CAPACITACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1754-11-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Parral
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda Anibal Pinto Nº1189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69.130.700-k
Dirección de Facturación
Anibal Pinto N°1189, Parral
Comuna
Parral
Impuesto
13065,2303
Dirección de Envío de la Factura
Anibal Pinto N°1189, Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
Razón Social
RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
R.U.T.
6.264.537-7
Sucursal
RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151704
Cucharas domésticas
10
Bolsa
Cucharitas plásticas desechables x 50 unidades.
Cucharitas plásticas desechables x 50 unidades.
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.958
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Bolsa
Vasos térmicos bolsa x 25 unidades.
Vasos térmicos bolsa x 25 unidades.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.244
60122503
Bandejas o placas de papel
30
Unidad
Bandejas de cartón con blonda 35 cm.
Bandejas de cartón con blonda 35 cm.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.824
50201706
Café
2
Unidad
Café 170 gramos.
Café 170 gramos.
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.680
$ 3.681
50201712
Bebidas de Té
3
Unidad
Caja de té en bolsitas (100 unidades).
Caja de té en bolsitas (100 unidades).
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.504
$ 3.504
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
Queques sin azúcar.
Queques sin azúcar.
$ 1.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.250
$ 10.252
50201706
Café
2
Unidad
Café descafeinado.
Café descafeinado.
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.690
$ 4.689
50181907
Masa de galletas congelada
30
Unidad
Paquete galletas de avena.
Paquete galletas de avena.
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.630
$ 15.630
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
Jugo sin azúcar 1,5 litros.
Jugo sin azúcar 1,5 litros.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.983
Total Neto
$ 68.764
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.065
TOTAL OC
$ 81.829
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.