Orden de Compra. Nº1754-449-SE19 "Alimentos CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-449-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Alimentos CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Avda. Aníbal Pinto N° 1189, Parral
Comuna Parral
Impuesto 12591,091
Dirección de Envío de la Factura Avda. Aníbal Pinto N° 1189, Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
Razón Social RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
R.U.T. 6.264.537-7
Sucursal RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos15UnidadBolsas de cucharitas x 100 unidades.Bolsas de cucharitas x 100 unidades. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
50201706
Café3UnidadNescafé de 170 gramos.Nescafé de 170 gramos. $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.295 $ 8.294
14111703
Toallas de papel10UnidadPaquetes de toallas de papel rollo.Paquetes de toallas de papel rollo. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.403
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadEndulzante stevia 270ml.Endulzante stevia 270ml. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
50201713
Bolsitas de te2UnidadCajas de té Supremo x 100 unidades.Cajas de té Supremo x 100 unidades. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.681
50201707
Sustitutos de Café4UnidadCafé Eco 170 gramos.Café Eco 170 gramos. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadKilos de azúcar.Kilos de azúcar. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos24UnidadVasos térmicos x 25 unidades.Vasos térmicos x 25 unidades. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.092
Total Neto $ 66.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.591
TOTAL OC $ 78.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.