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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1754-554-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales ferreteria roller |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1754-7-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Parral |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Anibal Pinto N°1189, Parral |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-k |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins N°344 |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
10070,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins N°344 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Santa Mónica |
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Razón Social |
FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA
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R.U.T. |
76.875.998-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria Santa Mónica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Kit | materiales de ferretería según cotización N°3115 | materiales de ferretería según cotización N°3115 |
$ 58.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.890
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$ 58.890
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Total Neto
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$ 58.890
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Descuento
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$ 5.889
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.070
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$ 63.071
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.