Orden de Compra. Nº
1754-565-SE20
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-22-LP19
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1754-565-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-22-LP19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1754-22-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Parral
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra
Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Considerando los procedimientos Administrativos, registros y gestión de pago de cada factura y la recepción de los recursos provenientes del Servicio de Salud Del Maule, se Cancelará en un periodo máximo de 45 días, una vez recepcionada la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69.130.700-k
Dirección de Facturación
CESFAM Arrau Méndez, Calle 3 Sur N° 0115
Comuna
Parral
Impuesto
232734,8
Dirección de Envío de la Factura
CESFAM Arrau Méndez, Calle 3 Sur N° 0115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social
B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T.
96.756.540-7
Sucursal
B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas
30
Unidad
Aposito alginato con plata láminas 10x10
6211010 ASKINA CALGITROL AG 10 X 10 CM CAJAX10 Vencimiento:15.03.2023
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.700
$ 149.700
41121709
Tubos capilares o de hematocrito
100
Unidad
Tapa heparinizada amarilla
4238010 TAPA AMARILLA IN STOPPERINYECCION INTERMITENTE CJ.X 100 Vencimiento:28.08.2023
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
51191902
Suplementos de aminoácidos
900
Unidad
Suero fisiológico 0,9% 100ml
1021120102202 CL.DE SODIO 0.9%100 ML ECOFLAC CJ.X 50 Vencimiento:06.06.2022
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 315.000
$ 315.000
51191902
Suplementos de aminoácidos
500
Unidad
Suero fisiológico 0,9% 250ml
1021120102205 CL.DE SODIO 0.9%250 ML ECOFLAC CJ.X 20 Vencimiento:28.09.-2021
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
51191902
Suplementos de aminoácidos
264
Unidad
Suero fisiológico 0,9% 500ml
1021120102207 CL.DE SODIO 0.9%500 ML ECOFLAC CJ.X 24 Vencimiento:26-04-2021
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.320
$ 100.320
51191902
Suplementos de aminoácidos
48
Unidad
Suero glucosado 5% 500ml
1021120103207 GLUCOSA 5%-500ML ECOFLAC CJ.X 24 Vencimiento:30.04.2022
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.680
$ 19.680
51191902
Suplementos de aminoácidos
48
Unidad
Suero ringer lactato 500ml
1021120105207 RINGER LACTATO 500 ML ECOFLAC CJ.X 24 Vencimiento:18.05.2022
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.720
$ 18.720
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas
30
Unidad
Solución limpieza heridas 350ml.
400591 PRONTOSAN SOLUCI+N. ENVASE CON 350 ML CAJAX10 Vencimiento:31.03.2021
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 435.000
$ 435.000
Total Neto
$ 1.224.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 232.735
TOTAL OC
$ 1.457.655
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.